平顶山市本级2015年度财政拨款收入支出决算总表
发布日期:2016-03-17
支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 1,072,300.00 | 1,072,300.00 | 6,142,400.00 | 6,142,400.00 | 6,142,210.23 | 6,142,210.23 | ||||||||||||
二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 804,100.00 | 804,100.00 | 5,511,800.00 | 5,511,800.00 | 5,511,699.39 | 5,511,699.39 | ||||||||||||
三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 268,200.00 | 268,200.00 | 630,600.00 | 630,600.00 | 630,510.84 | 630,510.84 | ||||||||||||
四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 3,614,050,000.00 | 3,614,050,000.00 | 63,843,000.00 | 52,224,500.00 | 11,618,500.00 | 63,842,993.97 | 52,224,540.03 | 11,618,453.94 | ||||||||||
五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 3,614,050,000.00 | 3,614,050,000.00 | 63,843,000.00 | 52,224,500.00 | 11,618,500.00 | 63,842,993.97 | 52,224,540.03 | 11,618,453.94 | ||||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 38 | 26,200.00 | 26,200.00 | 1,531,800.00 | 1,531,800.00 | 1,531,711.00 | 1,531,711.00 | 61 | |||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 403,000.00 | 403,000.00 | 389,600.00 | 389,600.00 | 389,563.17 | 389,563.17 | 62 | |||||||||||||
十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 41 | 11,618,500.00 | 11,618,500.00 | 11,618,453.94 | 11,618,453.94 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 5,607,774.85 | 5,003,750.57 | 604,024.28 | |||||||||
十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 48,228,067.72 | 42,699,390.55 | 5,528,677.17 | |||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 2,022,008.92 | 1,870,808.92 | 151,200.00 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 3,614,318,200.00 | 3,614,318,200.00 | 56,113,400.00 | 56,113,400.00 | 56,113,378.17 | 56,113,378.17 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 14,127,352.71 | 8,792,800.22 | 5,334,552.49 | |||
十九、住房保障支出 | 49 | 374,900.00 | 374,900.00 | 332,100.00 | 332,100.00 | 332,097.92 | 332,097.92 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||
二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||
二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||
二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||
本年支出合计 | 77 | 3,615,122,300.00 | 3,615,122,300.00 | 69,985,400.00 | 58,366,900.00 | 11,618,500.00 | 69,985,204.20 | 58,366,750.26 | 11,618,453.94 | 本年支出合计 | 77 | 3,615,122,300.00 | 3,615,122,300.00 | 69,985,400.00 | 58,366,900.00 | 11,618,500.00 | 69,985,204.20 | 58,366,750.26 | 11,618,453.94 | ||
78 | 78 | ||||||||||||||||||||
年末财政拨款结转和结余 | 79 | 89,048,100.00 | 71,282,400.00 | 17,765,700.00 | 89,048,055.82 | 71,282,379.66 | 17,765,676.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 89,048,100.00 | 71,282,400.00 | 17,765,700.00 | 89,048,055.82 | 71,282,379.66 | 17,765,676.16 | ||||||
基本支出结转 | 80 | 1,031,100.00 | 251,100.00 | 780,000.00 | 1,031,073.86 | 251,073.86 | 780,000.00 | 基本支出结转 | 80 | 1,031,100.00 | 251,100.00 | 780,000.00 | 1,031,073.86 | 251,073.86 | 780,000.00 | ||||||
项目支出结转和结余 | 81 | 88,017,000.00 | 71,031,300.00 | 16,985,700.00 | 88,016,981.96 | 71,031,305.80 | 16,985,676.16 | 项目支出结转和结余 | 81 | 88,017,000.00 | 71,031,300.00 | 16,985,700.00 | 88,016,981.96 | 71,031,305.80 | 16,985,676.16 | ||||||
82 | 82 | ||||||||||||||||||||
总计 | 83 | 3,615,122,300.00 | 3,615,122,300.00 | 159,033,500.00 | 129,649,300.00 | 29,384,200.00 | 159,033,260.02 | 129,649,129.92 | 29,384,130.10 | 支出总计 | 83 | 3,615,122,300.00 | 3,615,122,300.00 | 159,033,500.00 | 129,649,300.00 | 29,384,200.00 | 159,033,260.02 | 129,649,129.92 | 29,384,130.10 |