平顶山市国土资源局2014年度财政拨款收入支出决算总表
发布日期:2015-02-28
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:河南省平顶山市国土资源局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 21,029,000.00 | 19,413,424.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 1,029,000.00 | 1,029,000.00 | 0.00 | 6,433,277.02 | 6,433,277.02 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,001,250,000.00 | 39,273,822.50 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 736,000.00 | 736,000.00 | 0.00 | 6,267,518.58 | 6,267,518.58 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 293,000.00 | 293,000.00 | 0.00 | 165,758.44 | 165,758.44 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 2,021,250,000.00 | 20,000,000.00 | 2,001,250,000.00 | 74,424,833.37 | 32,777,147.75 | 41,647,685.62 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 2,021,250,000.00 | 20,000,000.00 | 2,001,250,000.00 | 74,424,833.37 | 32,777,147.75 | 41,647,685.62 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,813.67 | 1,043,813.67 | 0.00 | 61 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 368,000.00 | 368,000.00 | 0.00 | 374,376.63 | 374,376.63 | 0.00 | 62 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,647,685.62 | 0.00 | 41,647,685.62 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 4,489,959.10 | 4,489,959.10 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 43,865,837.68 | 6,975,555.06 | 36,890,282.62 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 2,236,010.20 | 2,236,010.20 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 69 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 2,021,543,000.00 | 20,293,000.00 | 2,001,250,000.00 | 37,386,618.94 | 37,386,618.94 | 0.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 368,000.00 | 368,000.00 | 0.00 | 405,615.53 | 405,615.53 | 0.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 30,266,303.41 | 25,508,900.41 | 4,757,403.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,022,279,000.00 | 58,687,246.84 | 本年支出合计 | 77 | 2,022,279,000.00 | 21,029,000.00 | 2,001,250,000.00 | 80,858,110.39 | 39,210,424.77 | 41,647,685.62 | ||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 175,456,870.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,286,007.39 | 135,313,522.29 | 17,972,485.10 | ||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 155,110,522.72 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,790.27 | 6,790.27 | 780,000.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 20,346,348.22 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,499,217.12 | 135,306,732.02 | 17,192,485.10 | ||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 2,022,279,000.00 | 234,144,117.78 | 支出总计 | 83 | 2,022,279,000.00 | 21,029,000.00 | 2,001,250,000.00 | 234,144,117.78 | 174,523,947.06 | 59,620,170.72 |